对方公司用一辆汽车抵账,评估发票6万,也过到公司名下了,想抵应收账款10万,我该怎么做帐务处理

3个答案都不一样,我该用哪个
2025-06-28 04:32:20
推荐回答(3个)
回答1:

借:固定资产6
借:营业外支出4
贷:应收账款10

但是这个4能不能税前扣除要问问你的主管税务局了。

回答2:

借:固定资产6
贷:应收账款6
差额4万看你们是怎么约定的。如果不要了,就作管理费用——坏账损失。

回答3:

借:固定资产-汽车 60000
待处理财产损益 40000
贷:应收账款 100000